Reporte: Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
INFO0146 AIRE COMPRIMIDO EN AEROSOL CON GATILLO 2,00 820,00 0,34 %
INFO0180 ANTENA WIFI USB 3,00 1.245,20 0,51 %
INFO0149 BATERIA 30,00 3.950,25 1,63 %
INFO0148 CONVERSOR USB PARA DISCOS 1,00 2.750,00 1,13 %
INFO0024 DISCO 1,00 590,20 0,24 %
INFO0038 LUBRICANTE EN AEROSOL 5,00 360,00 0,15 %
INFO0040 MEMORIA 8,00 10.404,90 4,28 %
INFO0042 MONITOR 1,00 23.000,00 9,47 %
INFO0044 MOUSE OPTICO USB 2,00 650,00 0,27 %
INFO0105 NOTEBOOK 1,00 65.800,00 27,09 %
INFO0046 PENDRIVE 6,00 2.520,00 1,04 %
INFO0160 REMANUFACTURA TONER 2,00 1.300,00 0,54 %
INFO0102 ROUTER 1,00 17.242,22 7,10 %
INFO0050 TARJETA DE RED PCI 3,00 1.640,00 0,68 %
INFO0064 TONER 2,00 107.349,58 44,20 %
INFO0130 TONER OKI B431 Alternativo 2,00 1.580,00 0,65 %
INFO0063 TONER XEROX 3,00 1.680,00 0,69 %
Información del Reporte
Código R12
Nombre Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

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