Código Insumo |
Nombre Insumo |
Cantidad Contratada |
Importe |
Porcentaje Importe |
REIN0023 |
LIMPIEZA DE IMPRESORA |
2,00 |
75,00 |
4,94 |
REIN0024 |
LIMPIEZA DE INYECTORES |
1,00 |
45,00 |
2,97 |
REIN0001 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR |
1,00 |
30,00 |
1,98 |
REIN0002 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA |
4,00 |
89,80 |
5,92 |
REIN0020 |
RECARGA DE TONER |
5,00 |
654,00 |
43,10 |
REIN0018 |
REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI |
2,00 |
347,00 |
22,87 |
REIN0013 |
REPARACION IMPRESORA CHORRO DE TINTA |
1,00 |
45,00 |
2,97 |
REIN0014 |
REPARACION IMPRESORA LASER |
2,00 |
231,50 |
15,26 |
|
Información del Reporte |
Código |
R13 |
Nombre |
Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo |
Dependencia responsable |
Departamento Informática |
Frecuencia de actualización |
Diario |
Fecha última actualización |
2024-11-21 |
|
|