Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
INHO0329 ACEDAN 1,00 93,00 5,33
INHO0002 AGUA OXIGENADA 16,00 89,41 5,12
INHO0020 ALCOHOL 16,00 38,17 2,19
INHO0023 ALGODÓN 17,00 53,83 3,08
INHO0333 ANTIBIOTICO 2,00 150,00 8,59
INHO0332 ATROPINA 1,00 22,00 1,26
INHO0045 BISTURI 100,00 0,36 0,02
INHO0327 BUTTERFLY 50,00 0,70 0,04
INHO0319 CAJA 25,00 28,54 1,63
INHO0057 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 20,00 7,79 0,45
INHO0058 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M 11,00 55,70 3,19
INHO0326 COFIA 10,00 3,50 0,20
INHO0292 CURITA 4,00 2,90 0,17
INHO0072 DESCARTADOR DE AGUJA 10,00 39,00 2,23
INHO0075 DEXAMETASONA 1,00 100,00 5,73
INHO0334 DEXAMETONA 2,00 250,00 14,32
INHO0330 DIACEPAN 6,00 50,00 2,86
INHO0093 GASA 2,00 136,30 7,81
INHO0097 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID 10,00 50,80 2,91
INHO0109 JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE 3,00 150,00 8,59
INHO0328 KETAMINA 4,00 112,00 6,42
INHO0135 LODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% 1,00 140,00 8,02
INHO0281 PERFUS 1,00 3,52 0,20
INHO0316 SOLUCION 1,00 150,00 8,59
INHO0192 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc 10,00 15,00 0,86
INHO0218 VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS 50,00 3,20 0,18
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

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