Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
LIBR0002 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 7,00 33,00 2,34
LIBR0007 ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID 2,00 45,00 3,20
LIBR0008 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR 1,00 16,00 1,14
LIBR0225 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 1,00 13,00 0,92
LIBR0023 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 4,00 13,50 0,96
LIBR0201 CARPETA 102,00 114,00 8,10
LIBR0034 CARPETA TAPA TRANSP 200,00 14,00 0,99
LIBR0036 CARTULINA COLOR 15,00 5,00 0,36
LIBR0045 CORRECTOR 8,00 30,00 2,13
LIBR0188 FICHERO METAL Nº 3 2,00 210,00 14,92
LIBR0063 FOLIO OFICIO 50,00 1,00 0,07
LIBR0064 GOMA BLANCA 9,00 9,20 0,65
LIBR0190 GOMA EVA 15,00 15,00 1,07
LIBR0071 LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID 5,00 39,00 2,77
LIBR0073 LAPIZ NEGRO 20,00 8,50 0,60
LIBR0079 MARCADOR GRUESO NEGRO 2,00 22,00 1,56
LIBR0084 PAPEL 11,00 400,00 28,41
LIBR0082 PAPEL AFICHE COLOR HOJA 6,00 7,20 0,51
LIBR0098 RESALTADOR FLUOR AMARILLO 3,00 15,00 1,07
LIBR0194 RESMA 120GR 1.001,00 163,40 11,61
LIBR0161 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. 500,00 113,00 8,03
LIBR0162 RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. 500,00 113,00 8,03
LIBR0116 SACAPUNTA 2,00 4,00 0,28
LIBR0121 TAPA ENCUADERNACION 400,00 4,00 0,28
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

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