Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
INHO0259 ADHESIVO P/FOTOCURADO 8,00 2.360,00 11,37
INHO0402 AGUA DESTILADA AMPOLLA 100,00 12,83 0,06
INHO0002 AGUA OXIGENADA 12,00 58,50 0,28
INHO0020 ALCOHOL 15,00 501,91 2,42
INHO0253 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A3.5 17,00 1.540,00 7,42
INHO0365 DETEBENCIL 50,00 269,48 1,30
INHO0074 DETEBENCIL EMULSION POMO X 100 GR 50,00 110,16 0,53
INHO0075 DEXAMETASONA 60,00 11,70 0,06
INHO0078 DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG 100,00 12,48 0,06
INHO0093 GASA 24,00 500,00 2,41
INHO0104 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% 1,00 150,00 0,72
INHO0388 IONOMERO 4,00 9.400,00 45,28
INHO0409 IRM 4,00 1.020,00 4,91
INHO0107 JERINGA 19,00 710,70 3,42
INHO0277 JERINGA 10cc SIN AGUJA 5,00 4,90 0,02
INHO0129 LECHE VITAL INFANTIL 1 3,00 248,00 1,19
INHO0130 LECHE VITAL INFANTIL 2 2,00 255,00 1,23
INHO0339 MEDICAMENTOS 28.596,67 1,00 0,00
INHO0276 MEMBRANA ESTÉRIL 100,00 24,00 0,12
INHO0375 METOCLOPRAMIDA 100,00 12,48 0,06
INHO0408 MICROAPLICADORES 25,00 580,00 2,79
INHO0168 PLATSUL - A CREMA 12,00 285,90 1,38
INHO0234 REPELENTE EN CREMA 52,00 82,00 0,39
INHO0186 SALBUTAMOL AEROSOL 100,00 51,50 0,25
INHO0383 SELLADOR DE FF 4,00 2.380,00 11,46
INHO0215 VASELINA LIQUIDA X 1LT 5,00 179,40 0,86
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

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