Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
INHO0417 ACIDO FOLICO 500,00 1,47 0,01
INHO0287 ADRENALINA 40,00 19,60 0,08
INHO0002 AGUA OXIGENADA 200,00 19,14 0,07
INHO0006 AGUJA 21 G 1 1/2 DESCARTABLE 15,00 102,00 0,40
INHO0009 AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE 25,00 102,00 0,40
INHO0011 AGUJA 25 X 8 (TERUMO) DESCARTABLE 15,00 654,00 2,55
INHO0014 AGUJA 50/8 DESCARTABLE 10,00 138,00 0,54
INHO0240 AGUJA DESCARTABLE 23G 1'' - 25/6 20,00 105,00 0,41
INHO0241 AGUJA DESCARTABLE 40/8 50,00 178,49 0,70
INHO0020 ALCOHOL 15,00 428,46 1,67
INHO0021 ALCOHOL ETILICO 150,00 46,08 0,18
INHO0023 ALGODÓN 103,00 286,80 1,12
INHO0045 BISTURI 5,00 280,00 1,09
INHO0389 CEFALEXINA 700,00 115,51 0,45
INHO0338 CEPILLO ENDOCERVICAL 200,00 9,00 0,04
INHO0057 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 20,00 68,22 0,27
INHO0058 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M 200,00 30,00 0,12
INHO0225 CREATININA CINETICA AA X 250ML 1,00 965,00 3,76
INHO0067 CREMA 150,00 108,80 0,42
INHO0072 DESCARTADOR DE AGUJA 200,00 80,00 0,31
INHO0074 DETEBENCIL EMULSION POMO X 100 GR 100,00 168,57 0,66
INHO0401 DICLOFENAC 500,00 1,58 0,01
INHO0078 DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG 200,00 14,28 0,06
INHO0393 ENALAPRIL 5.000,00 1,45 0,01
INHO0268 ESPECULO DESCARTABLE 400,00 29,00 0,11
INHO0304 FRASCO 500,00 9,30 0,04
INHO0093 GASA 21,00 741,00 2,89
INHO0299 GEL CONDUCTOR 30,00 122,00 0,48
INHO0096 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID 10,00 195,00 0,76
INHO0237 GUANTES LATEX GRANDE 120,00 401,00 1,56
INHO0097 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID 130,00 506,00 1,97
INHO0289 HDL COLESTEROL MONOFASE AA PLUS 1,00 4.290,00 16,71
INHO0418 HIERRO + ACIDO FOLICO 500,00 10,73 0,04
INHO0102 INDICADOR QUIMICO ESTERILIZ P/ VAPOR X 20,00 219,00 0,85
INHO0103 IODOPOVIDONA BIDON 6,00 650,52 2,53
INHO0277 JERINGA 10cc SIN AGUJA 1,00 556,00 2,17
INHO0108 JERINGA 3 ML DESCARTABLE 1.500,00 4,35 0,02
INHO0111 JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC 2.500,00 3,98 0,02
INHO0115 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 2.000,00 4,50 0,02
INHO0328 KETAMINA 16,00 695,00 2,71
INHO0134 LEVOTIROXINA 30,00 297,23 1,16
INHO0392 METFORMINA 1.500,00 1,31 0,01
INHO0375 METOCLOPRAMIDA 250,00 38,86 0,15
INHO0395 PAPEL KRAFT 1,00 1.980,00 7,71
INHO0160 PERMETRINA LOCION 100,00 75,60 0,29
INHO0291 PERVINOX 20,00 2.004,75 7,81
INHO0168 PLATSUL - A CREMA 25,00 1.094,68 4,26
INHO0313 REACTIVO 2,00 3.379,00 13,16
INHO0186 SALBUTAMOL AEROSOL 120,00 130,00 0,51
INHO0192 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc 200,00 49,37 0,19
INHO0419 SULFATO FERROSO 600,00 41,97 0,16
INHO0432 TRANSAMINASAS 2,00 2.980,00 11,61
INHO0431 URICOSTAT 1,00 1.050,00 4,09
INHO0216 VENDA CAMBRIC DE 10 CM 100,00 14,88 0,06
INHO0218 VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS 500,00 18,00 0,07
INHO0376 VITAMINA 100,00 162,07 0,63
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

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