Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
INHO0007 AGUJA 21 G X 11/2'''' (40/8) DESCARTABLE'' 1.000,00 4,00 0,02
INHO0010 AGUJA 25 X 7 (TERUMO) DESCARTABLE 8,00 1.575,00 8,99
INHO0012 AGUJA 25/6 DESCARTABLE 10,00 570,00 3,26
INHO0016 AGUJA INTERMEDIA CAJA X 100 UNID DESCART 2,00 745,00 4,25
INHO0020 ALCOHOL 34,00 3.350,00 19,13
INHO0021 ALCOHOL ETILICO 6,00 115,00 0,66
INHO0023 ALGODÓN 5,00 330,00 1,88
INHO0032 ANESTESIA TOTALCAINA FORTE CARTUCHO 7,00 2.420,00 13,82
INHO0327 BUTTERFLY 200,00 23,00 0,13
INHO0057 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 1,00 87,27 0,50
INHO0093 GASA 13,00 333,00 1,90
INHO0237 GUANTES LATEX GRANDE 10,00 645,00 3,68
INHO0097 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID 15,00 2.005,00 11,45
INHO0371 HILO P/ SUTURA 20,00 120,00 0,69
INHO0325 JABON DESINFECTANTE 20,00 60,00 0,34
INHO0107 JERINGA 600,00 16,00 0,09
INHO0110 JERINGA 5 ML DESCARTABLE 511,00 1.183,00 6,76
INHO0328 KETAMINA 5,00 1.100,00 6,28
INHO0131 LECHE VITAL INFANTIL 3 10,00 790,00 4,51
INHO0155 PAÑAL DESCARTABLE 21,00 420,00 2,40
INHO0436 PLANTILLA ORTOPEDICA 1,00 1.500,00 8,57
INHO0217 VENDA CAMBRIC DE 5 CM 10,00 120,00 0,69
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-12-17

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