Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
INFO0007 CABLE UTP 31,00 22.512,00 2,44
INFO0010 CARTUCHO TINTA COLOR HP 1,00 4.760,00 0,52
INFO0014 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 1,00 4.280,00 0,46
INFO0085 IMPRESORA 1,00 99.598,27 10,80
INFO0038 LUBRICANTE EN AEROSOL 1,00 1.260,00 0,14
INFO0042 MONITOR 7,00 165.480,00 17,94
INFO0212 NVR 1,00 195.202,01 21,16
INFO0045 PC - GABINETE 6,00 330.990,00 35,88
INFO0046 PENDRIVE 5,00 8.228,80 0,89
INFO0168 RECARGA DE TONER 2,00 1.899,00 0,21
INFO0160 REMANUFACTURA TONER 200,00 2.408,25 0,26
INFO0102 ROUTER 2,00 16.600,00 1,80
INFO0197 SERVICIO TECNOLOGICO 1,00 45.375,00 4,92
INFO0138 TINTA 1,00 4.950,00 0,54
INFO0064 TONER 5,00 8.768,00 0,95
INFO0061 TONER BROTHER 4,00 6.210,00 0,67
INFO0078 TONER HP ALTERNATIVO 1,00 3.990,00 0,43
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados