Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
INFO0146 AIRE COMPRIMIDO EN AEROSOL CON GATILLO 2,00 820,00 0,34
INFO0180 ANTENA WIFI USB 3,00 1.245,20 0,51
INFO0149 BATERIA 30,00 3.950,25 1,63
INFO0148 CONVERSOR USB PARA DISCOS 1,00 2.750,00 1,13
INFO0024 DISCO 1,00 590,20 0,24
INFO0038 LUBRICANTE EN AEROSOL 5,00 360,00 0,15
INFO0040 MEMORIA 8,00 10.404,90 4,28
INFO0042 MONITOR 1,00 23.000,00 9,47
INFO0044 MOUSE OPTICO USB 2,00 650,00 0,27
INFO0105 NOTEBOOK 1,00 65.800,00 27,09
INFO0046 PENDRIVE 6,00 2.520,00 1,04
INFO0160 REMANUFACTURA TONER 2,00 1.300,00 0,54
INFO0102 ROUTER 1,00 17.242,22 7,10
INFO0050 TARJETA DE RED PCI 3,00 1.640,00 0,68
INFO0064 TONER 2,00 107.349,58 44,20
INFO0130 TONER OKI B431 Alternativo 2,00 1.580,00 0,65
INFO0063 TONER XEROX 3,00 1.680,00 0,69
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

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