Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
INHO0002 AGUA OXIGENADA 1,00 300,00 0,09
INHO0011 AGUJA 25 X 8 (TERUMO) DESCARTABLE 6,00 662,02 0,20
INHO0363 AGUJA DESCARTABLE 1,00 450,00 0,13
INHO0241 AGUJA DESCARTABLE 40/8 2,00 210,00 0,06
INHO0020 ALCOHOL 48,00 1.325,00 0,39
INHO0021 ALCOHOL ETILICO 20,00 180,00 0,05
INHO0023 ALGODÓN 33,00 1.276,60 0,38
INHO0340 ANTICONCEPTIVO 10,00 240,00 0,07
INHO0045 BISTURI 1,00 792,00 0,23
INHO0327 BUTTERFLY 80,00 37,49 0,01
INHO0311 CEPILLO DENTAL 5,00 100,00 0,03
INHO0057 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 4,00 776,58 0,23
INHO00442 DERMATOSCOPIO 1,00 292.120,00 86,13
INHO0097 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID 35,00 4.397,00 1,30
INHO0237 GUANTES LATEX GRANDE 6,00 2.240,00 0,66
INHO0103 IODOPOVIDONA BIDON 2,00 5.012,00 1,48
INHO0104 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% 3,00 577,50 0,17
INHO0107 JERINGA 400,00 37,32 0,01
INHO0108 JERINGA 3 ML DESCARTABLE 200,00 14,00 0,00
INHO0109 JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE 200,00 16,53 0,00
INHO0115 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 100,00 33,00 0,01
INHO0328 KETAMINA 20,00 3.880,00 1,14
INHO0129 LECHE VITAL INFANTIL 1 25,00 1.700,00 0,50
INHO00443 LUPA 1,00 21.808,00 6,43
INHO0198 TERMOMETRO 4,00 980,00 0,29
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

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