Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
INHO0002 AGUA OXIGENADA 5,00 300,00 1,04
INHO0363 AGUJA DESCARTABLE 5,00 4,50 0,02
INHO0241 AGUJA DESCARTABLE 40/8 5,00 470,00 1,63
INHO0017 AGUJA ODONTOLOGICA CORTA DESCARTABLE 3,00 1.950,00 6,75
INHO0020 ALCOHOL 69,00 2.310,00 8,00
INHO0023 ALGODÓN 11,00 800,00 2,77
INHO0032 ANESTESIA TOTALCAINA FORTE CARTUCHO 6,00 6.500,00 22,51
INHO0433 BICARBONATO DE SODIO 5,00 300,00 1,04
INHO0327 BUTTERFLY 100,00 33,48 0,12
INHO0389 CEFALEXINA 13,00 240,00 0,83
INHO0057 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 2,00 400,00 1,38
INHO0058 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M 500,00 61,23 0,21
INHO0330 DIACEPAN 3,00 580,00 2,01
INHO0093 GASA 1,00 2.188,42 7,58
INHO0097 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID 9,00 3.920,00 13,57
INHO0096 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID 5,00 820,00 2,84
INHO0371 HILO P/ SUTURA 1,00 4.590,00 15,89
INHO0107 JERINGA 100,00 14,00 0,05
INHO0111 JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC 100,00 15,00 0,05
INHO0115 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 100,00 18,00 0,06
INHO0272 MASCARA 3,00 2.780,00 9,63
INHO0155 PAÑAL DESCARTABLE 3.500,00 20,29 0,07
INHO0156 PAPEL 3,00 175,00 0,61
INHO0235 REPELENTE EN AEROSOL 200,00 161,55 0,56
INHO0316 SOLUCION 10,00 230,00 0,80
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

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