Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
INFO0004 CABLE PARALELO PARA IMPRESORA 4,00 243,28 0,03
INFO0010 CARTUCHO TINTA COLOR HP 2,00 2.680,00 0,35
INFO0014 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 2,00 2.330,00 0,30
INFO0024 DISCO 10,00 190,36 0,02
INFO0120 DISCO RIGIDO 5,00 6.000,00 0,78
INFO0025 DISCO RIGIDO SATA 1,00 9.500,00 1,24
INFO0030 FICHAS RJ45 3,00 1.400,00 0,18
INFO0031 FUENTE DE ALIMENTACION 9,00 5.223,20 0,68
INFO0085 IMPRESORA 4,00 202.193,00 26,37
INFO0038 LUBRICANTE EN AEROSOL 2,00 590,00 0,08
INFO0040 MEMORIA 5,00 15.650,00 2,04
INFO0042 MONITOR 1,00 36.900,00 4,81
INFO0043 MOUSE 10,00 1.360,00 0,18
INFO0044 MOUSE OPTICO USB 1,00 1.300,00 0,17
INFO0045 PC - GABINETE 2,00 176.370,00 23,00
INFO0167 SERVICIO TECNICO 1,00 4.500,00 0,59
INFO0054 TECLADO USB 5,00 1.152,00 0,15
INFO0138 TINTA 8,00 4.570,00 0,60
INFO0064 TONER 10,00 276.493,20 36,05
INFO0061 TONER BROTHER 3,00 1.924,00 0,25
INFO0122 TONER HP 85A ALTERNATIVO 4,00 1.100,00 0,14
INFO0065 TONER SAMSUNG 1,00 1.700,00 0,22
INFO0089 UPS 2,00 13.500,00 1,76
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-02

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados