Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
INHO0002 AGUA OXIGENADA 2,00 780,00 1,16
INHO0009 AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE 5,00 450,00 0,67
INHO0363 AGUJA DESCARTABLE 1,00 960,00 1,43
INHO0017 AGUJA ODONTOLOGICA CORTA DESCARTABLE 2,00 4.319,00 6,45
INHO0020 ALCOHOL 40,00 3.065,00 4,58
INHO0021 ALCOHOL ETILICO 2,00 860,00 1,28
INHO0023 ALGODÓN 10,00 1.330,00 1,99
INHO0032 ANESTESIA TOTALCAINA FORTE CARTUCHO 4,00 13.363,00 19,95
INHO0327 BUTTERFLY 50,00 58,00 0,09
INHO0057 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 5,00 750,00 1,12
INHO0067 CREMA 60,00 8.500,23 12,69
INHO0393 ENALAPRIL 5.600,00 7,00 0,01
INHO0267 ESPECULO DESC. MEDIANO 100,00 170,00 0,25
INHO0268 ESPECULO DESCARTABLE 150,00 340,00 0,51
INHO0097 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID 4,00 1.450,00 2,16
INHO0107 JERINGA 600,00 175,50 0,26
INHO0108 JERINGA 3 ML DESCARTABLE 500,00 11,90 0,02
INHO0111 JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC 500,00 10,50 0,02
INHO00438 METRONIDAZOL 2,00 7.850,00 11,72
INHO0156 PAPEL 6,00 2.000,00 2,99
INHO0372 PENICILINA 12,00 12.600,00 18,81
INHO0281 PERFUS 8,00 300,00 0,45
INHO0436 PLANTILLA ORTOPEDICA 1,00 5.400,00 8,06
INHO0399 PROTECTOR MAMARIO 20,00 853,05 1,27
INHO0235 REPELENTE EN AEROSOL 3,00 800,00 1,19
INHO0192 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc 15,00 580,00 0,87
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-02

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