Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
INHO0002 AGUA OXIGENADA 3,00 581,00 1,68
INHO0363 AGUJA DESCARTABLE 25,00 926,40 2,68
INHO0020 ALCOHOL 22,00 2.739,60 7,93
INHO0023 ALGODÓN 9,00 1.317,67 3,81
INHO0340 ANTICONCEPTIVO 110,00 3.600,00 10,41
INHO0327 BUTTERFLY 100,00 50,48 0,15
INHO0389 CEFALEXINA 20,00 69,86 0,20
INHO0057 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 6,00 987,00 2,86
INHO0097 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID 12,00 6.549,20 18,95
INHO0096 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID 3,00 3.049,20 8,82
INHO0237 GUANTES LATEX GRANDE 3,00 3.049,20 8,82
INHO0099 HISOPO 3,00 4.800,00 13,89
INHO0107 JERINGA 400,00 52,53 0,15
INHO0115 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 6,00 24,00 0,07
INHO0155 PAÑAL DESCARTABLE 4.000,00 155,00 0,45
INHO0156 PAPEL 8,00 2.800,00 8,10
INHO0235 REPELENTE EN AEROSOL 3,00 600,00 1,74
INHO0192 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc 17,00 734,70 2,13
INHO0215 VASELINA LIQUIDA X 1LT 2,00 2.482,48 7,18
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-02

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados