Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
INFO0187 CABLE 2,00 2.800,00 0,25
INFO0024 DISCO 5,00 30.700,00 2,74
INFO0031 FUENTE DE ALIMENTACION 6,00 21.300,00 1,90
INFO0206 KIT MODULOS SFP 1,00 259.220,00 23,11
INFO0046 PENDRIVE 1,00 8.481,60 0,76
INFO0151 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR 3,00 4.900,00 0,44
INFO0152 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 2,00 4.900,00 0,44
INFO0160 REMANUFACTURA TONER 4,00 13.200,00 1,18
INFO0075 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION 6,00 126.300,00 11,26
INFO0049 SWITCH 1,00 10.761,60 0,96
INFO0054 TECLADO USB 3,00 11.000,00 0,98
INFO0138 TINTA 8,00 4.290,00 0,38
INFO0064 TONER 9,00 85.500,00 7,62
INFO0061 TONER BROTHER 3,00 12.000,00 1,07
INFO0078 TONER HP ALTERNATIVO 13,00 62.900,00 5,61
INFO0062 TONER OKIDATA ORIGINAL 1,00 395.000,00 35,22
INFO0065 TONER SAMSUNG 1,00 13.500,00 1,20
INFO0135 UNIDAD DE IMAGEN 3,00 54.800,00 4,89
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

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