Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
INHO0002 AGUA OXIGENADA 24,00 5.608,95 2,54
INHO0020 ALCOHOL 6,00 1.800,00 0,81
INHO0327 BUTTERFLY 10,00 550,00 0,25
INHO0311 CEPILLO DENTAL 15,00 1.820,00 0,82
INHO0077 DEXTROSA SOLUCION AL 5% X 500CC 15,00 4.675,60 2,12
INHO0293 ESPADOL 20,00 9.519,00 4,31
INHO0107 JERINGA 3,00 10.000,00 4,52
INHO0328 KETAMINA 3,00 30.000,00 13,57
INHO0155 PAÑAL DESCARTABLE 3.500,00 420,00 0,19
INHO0372 PENICILINA 2,00 29.800,00 13,48
INHO0291 PERVINOX 2,00 39.000,00 17,65
INHO0168 PLATSUL - A CREMA 6,00 62.711,33 28,38
INHO0234 REPELENTE 30,00 2.290,00 1,04
INHO0235 REPELENTE EN AEROSOL 10,00 5.190,00 2,35
INHO0192 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc 20,00 4.675,60 2,12
INHO0215 VASELINA LIQUIDA X 1LT 15,00 12.935,93 5,85
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados