Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
2111707 C.A.M.E.R. 2,00 2 1,00
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 9,00 9 1,00
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 4,00 4 1,00
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 2,00 2 1,00
231010181 DIRECCION C.I.C 4,00 4 1,00
231010215 DIRECCION DE CULTURA 20,00 20 1,00
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 12,00 12 1,00
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 35,00 34 1,03
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 4,00 4 1,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 12,00 12 1,00
231010455 DIV. ARBOLADO 3,00 3 1,00
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 1,00 1 1,00
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 9,00 8 1,13
231010337 DIV. BANCO PELAY 6,00 4 1,50
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 4,00 4 1,00
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 24,00 18 1,33
231010315 DIV. PARQUE INDUSTRIAL 38,00 35 1,09
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 12,00 12 1,00
231010139 DIV. POTABILIZACION 16,00 16 1,00
231010358 DIV. RECLAMOS 2,00 2 1,00
231010349 DIV. TALLERES 14,00 14 1,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 1,00 1 1,00
231010244 DIV. TRANSITO 7,00 7 1,00
2111314 DIVISION MUNIOBRAS 3,00 3 1,00
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 4,00 4 1,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 3,00 3 1,00
231010298 DPTO. CONTADURIA 4,00 4 1,00
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 16,00 16 1,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 12,00 12 1,00
231010311 DPTO. INFORMATICA 16,00 16 1,00
231010264 DPTO. PERSONAL 4,00 4 1,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 4,00 4 1,00
231010299 DPTO. SUMINISTROS 5,00 5 1,00
231010449 DPTO. TESORERIA 6,00 6 1,00
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 12,00 12 1,00
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 11,00 11 1,00
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 19,00 16 1,19
231010555 JARDIN MI CASITA 1,00 1 1,00
231010556 JARDIN PASTORCITO 49,00 3 16,33
231010557 JARDIN PELUSIN 3,00 3 1,00
231010558 JARDIN SIRIRI 202,00 9 22,44
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 94,00 5 18,80
231010560 JARDIN TUITTI 309,00 13 23,77
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 16,00 16 1,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 47,00 33 1,42
231010132 SECC. RED CLOACAS 10,00 10 1,00
231010127 SECC. RED DE AGUA 10,00 10 1,00
231010359 SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA 4,00 1 4,00
2111801 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES 13,00 13 1,00
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 16,00 16 1,00
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 21,00 20 1,05
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 27,00 16 1,69
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 15,00 15 1,00
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 9,00 6 1,50
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 12,00 12 1,00
Información del Reporte
Código R212
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
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