Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 106,00 2 53,00
231010181 DIRECCION C.I.C 5,00 4 1,25
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 1,00 1 1,00
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 5,00 5 1,00
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 3.688,00 83 44,43
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 3,00 3 1,00
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 3,00 3 1,00
231010551 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD 1,00 1 1,00
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 8,00 5 1,60
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 5,00 5 1,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 6,00 6 1,00
231010441 DIV. DOCUMENTOS 2,00 2 1,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 2.100,00 1 2.100,00
231010452 DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION DE OBRAS PUBL. 2,00 2 1,00
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 4,00 2 2,00
231010315 DIV. PARQUE INDUSTRIAL 109,00 1 109,00
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 4,00 2 2,00
231010139 DIV. POTABILIZACION 2,00 2 1,00
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 1,00 1 1,00
231010349 DIV. TALLERES 6,00 4 1,50
231010244 DIV. TRANSITO 3,00 3 1,00
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 1,00 1 1,00
231010298 DPTO. CONTADURIA 6,00 5 1,20
231010311 DPTO. INFORMATICA 2,00 2 1,00
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 3,00 3 1,00
231010264 DPTO. PERSONAL 1,00 1 1,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 4,00 4 1,00
231010299 DPTO. SUMINISTROS 5,00 5 1,00
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 1,00 1 1,00
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 11,00 10 1,10
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 3,00 3 1,00
231010557 JARDIN PELUSIN 4,00 1 4,00
231010558 JARDIN SIRIRI 1,00 1 1,00
231010560 JARDIN TUITTI 124,00 2 62,00
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 1,00 1 1,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 156,00 6 26,00
231010132 SECC. RED CLOACAS 1,00 1 1,00
231010127 SECC. RED DE AGUA 4,00 3 1,33
231010359 SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA 3,00 3 1,00
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 1,00 1 1,00
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 4,00 4 1,00
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 1,00 1 1,00
Información del Reporte
Código R212
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
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