Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
2111707 C.A.M.E.R. 22,00 5 4,40
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 147,25 6 24,54
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 101,00 2 50,50
231010181 DIRECCION C.I.C 25,00 7 3,57
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 42,20 1 42,20
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 8,00 2 4,00
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 40,00 3 13,33
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 2.288,67 11 208,06
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 1,00 1 1,00
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 1.213,00 4 303,25
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 106,00 3 35,33
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 0,50 1 0,50
231010211 DIRECCION DE TURISMO 4,00 2 2,00
231010455 DIV. ARBOLADO 91,00 5 18,20
231010454 DIV. AREAS VERDES 282,00 30 9,40
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 9,00 3 3,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 17,50 5 3,50
231010290 DIV. DIGESTOS 1,00 1 1,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 6,00 3 2,00
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 314,00 5 62,80
231010452 DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION DE OBRAS PUBL. 33,00 9 3,67
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 5.673,00 23 246,65
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 127,10 33 3,85
231010139 DIV. POTABILIZACION 372,90 30 12,43
231010306 DIV. SUELDOS 1,00 1 1,00
231010287 DIV. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 1,00 1 1,00
231010349 DIV. TALLERES 407,56 45 9,06
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 119,50 1 119,50
231010244 DIV. TRANSITO 5,00 1 5,00
2111726 DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN 556,00 2 278,00
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 28,00 6 4,67
231010335 DPTO. CATASTRO 4,00 2 2,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 90,00 9 10,00
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 55,60 18 3,09
231010465 DPTO. EDUCACION 3,00 1 3,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 109,00 12 9,08
231010311 DPTO. INFORMATICA 1,00 1 1,00
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 54,58 3 18,19
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 244,25 18 13,57
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 7,00 2 3,50
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 189,23 4 47,31
231010555 JARDIN MI CASITA 66,00 4 16,50
231010556 JARDIN PASTORCITO 28,24 2 14,12
231010557 JARDIN PELUSIN 2,00 2 1,00
231010558 JARDIN SIRIRI 13,00 3 4,33
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 43,00 3 14,33
231010560 JARDIN TUITTI 795,25 8 99,41
2111501 JUZGADO DE FALTAS 2,00 1 2,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 5.202,00 36 144,50
231010132 SECC. RED CLOACAS 94,00 12 7,83
231010127 SECC. RED DE AGUA 306,00 28 10,93
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 128,00 2 64,00
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 5.331,00 15 355,40
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 1.311,00 12 109,25
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 564,00 20 28,20
Información del Reporte
Código R212
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
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