Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
2111707 C.A.M.E.R. 22,00 5 4,40
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 852,00 7 121,71
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 101,00 2 50,50
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 1,00 1 1,00
231010181 DIRECCION C.I.C 25,00 7 3,57
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 8,00 2 4,00
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 40,00 3 13,33
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 1.435,67 9 159,52
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 1,00 1 1,00
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 1.222,00 3 407,33
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 103,00 1 103,00
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 0,50 1 0,50
231010211 DIRECCION DE TURISMO 4,00 2 2,00
231010455 DIV. ARBOLADO 90,00 4 22,50
231010454 DIV. AREAS VERDES 239,00 19 12,58
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 9,00 3 3,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 1,00 1 1,00
231010290 DIV. DIGESTOS 1,00 1 1,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 5,00 2 2,50
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 164,00 4 41,00
231010452 DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION DE OBRAS PUBL. 33,00 9 3,67
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 34.361,00 11 3.123,73
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 41,00 11 3,73
231010139 DIV. POTABILIZACION 226,90 23 9,87
231010306 DIV. SUELDOS 1,00 1 1,00
231010287 DIV. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 1,00 1 1,00
231010349 DIV. TALLERES 198,00 11 18,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 119,50 1 119,50
231010244 DIV. TRANSITO 5,00 1 5,00
2111726 DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN 556,00 1 556,00
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 23,00 5 4,60
231010330 DPTO. CEMENTERIO 89,00 8 11,13
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 11,60 5 2,32
231010465 DPTO. EDUCACION 3,00 1 3,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 125,00 8 15,63
231010311 DPTO. INFORMATICA 1,00 1 1,00
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 22,00 2 11,00
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 242,25 12 20,19
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 7,00 2 3,50
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 189,23 4 47,31
231010555 JARDIN MI CASITA 82,00 4 20,50
231010556 JARDIN PASTORCITO 28,24 2 14,12
231010557 JARDIN PELUSIN 2,00 2 1,00
231010558 JARDIN SIRIRI 196,00 4 49,00
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 41,00 2 20,50
231010560 JARDIN TUITTI 799,25 5 159,85
2111501 JUZGADO DE FALTAS 2,00 1 2,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 757,00 6 126,17
231010132 SECC. RED CLOACAS 89,00 11 8,09
231010127 SECC. RED DE AGUA 296,00 24 12,33
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 64,00 1 64,00
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 5.249,00 12 437,42
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 2,00 2 1,00
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 1.111,00 11 101,00
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 214,00 16 13,38
Información del Reporte
Código R186
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-05

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
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