Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 164,00 1 164,00
231010181 DIRECCION C.I.C 2,00 1 2,00
231010215 DIRECCION DE CULTURA 1,00 1 1,00
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 163,00 2 81,50
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 5,10 2 2,55
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 6.624,31 33 200,74
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 2,00 1 2,00
231010455 DIV. ARBOLADO 34,00 1 34,00
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 614,00 2 307,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 606,00 18 33,67
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 137,50 9 15,28
231010337 DIV. BANCO PELAY 277,00 11 25,18
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 695,00 4 173,75
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 15,00 4 3,75
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 322,00 5 64,40
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 162,00 11 14,73
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 432,30 6 72,05
231010139 DIV. POTABILIZACION 1.633,50 28 58,34
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 4,00 1 4,00
231010349 DIV. TALLERES 230,00 6 38,33
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 7,20 1 7,20
231010164 DPTO. A.P.S. 15,03 2 7,52
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 10,00 2 5,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 8,00 2 4,00
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 132,00 10 13,20
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 540,00 11 49,09
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 763,00 3 254,33
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 5,50 2 2,75
231010299 DPTO. SUMINISTROS 1,00 1 1,00
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 413,40 17 24,32
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 14,00 2 7,00
231010197 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES 1,00 1 1,00
231010555 JARDIN MI CASITA 36,00 1 36,00
231010556 JARDIN PASTORCITO 10,00 1 10,00
231010557 JARDIN PELUSIN 21,50 2 10,75
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 107,00 3 35,67
231010560 JARDIN TUITTI 816,00 8 102,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 1.287,70 14 91,98
231010132 SECC. RED CLOACAS 131,00 14 9,36
231010127 SECC. RED DE AGUA 649,00 45 14,42
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 3.753,00 7 536,14
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 20,00 5 4,00
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 1.282,97 12 106,91
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 50,00 6 8,33
231010319 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL 37,00 7 5,29
Información del Reporte
Código R186
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-05

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
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