Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
231010297 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
164,00 |
1 |
164,00 |
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 |
231010181 |
DIRECCION C.I.C |
2,00 |
1 |
2,00 |
 |
 |
231010215 |
DIRECCION DE CULTURA |
1,00 |
1 |
1,00 |
 |
 |
2111909 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
163,00 |
2 |
81,50 |
 |
 |
231010398 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
5,10 |
2 |
2,55 |
 |
 |
231010103 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
6.624,31 |
33 |
200,74 |
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231010227 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
2,00 |
1 |
2,00 |
 |
 |
231010455 |
DIV. ARBOLADO |
34,00 |
1 |
34,00 |
 |
 |
231010336 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
614,00 |
2 |
307,00 |
 |
 |
231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
606,00 |
18 |
33,67 |
 |
 |
231010338 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
137,50 |
9 |
15,28 |
 |
 |
231010337 |
DIV. BANCO PELAY |
277,00 |
11 |
25,18 |
 |
 |
231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
695,00 |
4 |
173,75 |
 |
 |
231010343 |
DIV. HIGIENE URBANA |
15,00 |
4 |
3,75 |
 |
 |
231010442 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
322,00 |
5 |
64,40 |
 |
 |
231010520 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
162,00 |
11 |
14,73 |
 |
 |
231010152 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
432,30 |
6 |
72,05 |
 |
 |
231010139 |
DIV. POTABILIZACION |
1.633,50 |
28 |
58,34 |
 |
 |
231010416 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
4,00 |
1 |
4,00 |
 |
 |
231010349 |
DIV. TALLERES |
230,00 |
6 |
38,33 |
 |
 |
231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
7,20 |
1 |
7,20 |
 |
 |
231010164 |
DPTO. A.P.S. |
15,03 |
2 |
7,52 |
 |
 |
231010273 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
10,00 |
2 |
5,00 |
 |
 |
231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
8,00 |
2 |
4,00 |
 |
 |
231010511 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
132,00 |
10 |
13,20 |
 |
 |
231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
540,00 |
11 |
49,09 |
 |
 |
231010495 |
DPTO. MAYORDOMIA |
763,00 |
3 |
254,33 |
 |
 |
231010240 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
5,50 |
2 |
2,75 |
 |
 |
231010299 |
DPTO. SUMINISTROS |
1,00 |
1 |
1,00 |
 |
 |
2111417 |
DPTO.DEFENSA SUR |
413,40 |
17 |
24,32 |
 |
 |
231010435 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
14,00 |
2 |
7,00 |
 |
 |
231010197 |
FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES |
1,00 |
1 |
1,00 |
 |
 |
231010555 |
JARDIN MI CASITA |
36,00 |
1 |
36,00 |
 |
 |
231010556 |
JARDIN PASTORCITO |
10,00 |
1 |
10,00 |
 |
 |
231010557 |
JARDIN PELUSIN |
21,50 |
2 |
10,75 |
 |
 |
231010559 |
JARDIN TORTUGUITAS |
107,00 |
3 |
35,67 |
 |
 |
231010560 |
JARDIN TUITTI |
816,00 |
8 |
102,00 |
 |
 |
231010418 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
1.287,70 |
14 |
91,98 |
 |
 |
231010132 |
SECC. RED CLOACAS |
131,00 |
14 |
9,36 |
 |
 |
231010127 |
SECC. RED DE AGUA |
649,00 |
45 |
14,42 |
 |
 |
231010316 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES |
3.753,00 |
7 |
536,14 |
 |
 |
2111901 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
20,00 |
5 |
4,00 |
 |
 |
231010470 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
1.282,97 |
12 |
106,91 |
 |
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2111102 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
50,00 |
6 |
8,33 |
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231010319 |
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL |
37,00 |
7 |
5,29 |
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Información del Reporte |
Código |
R186 |
Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros, Años Y Áreas |
Dependencia responsable |
Departamento Informática |
Frecuencia de actualización |
Diario |
Fecha última actualización |
2025-06-05 |
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