Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
231010473 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
371,00 |
2 |
185,50 |
 |
 |
231010475 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
1.069,00 |
15 |
71,27 |
 |
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231010181 |
DIRECCION C.I.C |
26,00 |
3 |
8,67 |
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 |
231010176 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
39,00 |
3 |
13,00 |
 |
 |
231010215 |
DIRECCION DE CULTURA |
3,00 |
1 |
3,00 |
 |
 |
2111909 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
37,00 |
3 |
12,33 |
 |
 |
231010105 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
2,00 |
1 |
2,00 |
 |
 |
231010239 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
4,00 |
1 |
4,00 |
 |
 |
231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
75,00 |
7 |
10,71 |
 |
 |
231010336 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
50,00 |
1 |
50,00 |
 |
 |
231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
256,00 |
2 |
128,00 |
 |
 |
231010338 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
42,00 |
2 |
21,00 |
 |
 |
231010337 |
DIV. BANCO PELAY |
8,00 |
2 |
4,00 |
 |
 |
231010348 |
DIV. CONSERVACION Y OBRAS POR ADMINISTRACION |
10,00 |
1 |
10,00 |
 |
 |
231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
128,00 |
2 |
64,00 |
 |
 |
231010343 |
DIV. HIGIENE URBANA |
98,00 |
1 |
98,00 |
 |
 |
231010542 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
6,00 |
1 |
6,00 |
 |
 |
231010272 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
28,00 |
1 |
28,00 |
 |
 |
231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
53,00 |
2 |
26,50 |
 |
 |
231010331 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
911,00 |
8 |
113,88 |
 |
 |
231010164 |
DPTO. A.P.S. |
14,00 |
5 |
2,80 |
 |
 |
231010273 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
2,00 |
1 |
2,00 |
 |
 |
231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
323,00 |
6 |
53,83 |
 |
 |
231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
327,00 |
8 |
40,88 |
 |
 |
231010513 |
DPTO. DE AREAS VERDES |
2.885,00 |
9 |
320,56 |
 |
 |
231010507 |
DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS |
67,00 |
4 |
16,75 |
 |
 |
231010511 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
1.500,00 |
2 |
750,00 |
 |
 |
231010514 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
96,00 |
2 |
48,00 |
 |
 |
231010149 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
138,00 |
4 |
34,50 |
 |
 |
231010145 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
78,00 |
3 |
26,00 |
 |
 |
231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
819,00 |
9 |
91,00 |
 |
 |
231010262 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
2,00 |
1 |
2,00 |
 |
 |
231010464 |
DPTO. REDES |
718,00 |
9 |
79,78 |
 |
 |
231010299 |
DPTO. SUMINISTROS |
1,00 |
1 |
1,00 |
 |
 |
231010485 |
DPTO. TALLERES |
137,00 |
3 |
45,67 |
 |
 |
231010555 |
JARDIN MI CASITA |
3,00 |
1 |
3,00 |
 |
 |
231010558 |
JARDIN SIRIRI |
6,00 |
1 |
6,00 |
 |
 |
231010559 |
JARDIN TORTUGUITAS |
4,00 |
1 |
4,00 |
 |
 |
231010188 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
30,00 |
1 |
30,00 |
 |
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231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
143,00 |
9 |
15,89 |
 |
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231010389 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
80,00 |
2 |
40,00 |
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Información del Reporte |
Código |
R77 |
Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros, Años Y Áreas |
Dependencia responsable |
Departamento Informática |
Frecuencia de actualización |
Diario |
Fecha última actualización |
2025-06-06 |
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