Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
231010562 BANCO PELAY 4,00 1 4,00
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 4,00 1 4,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4.565.082,35 33 138.335,83
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 3,00 2 1,50
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 10,00 10 1,00
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 176,00 14 12,57
231010181 DIRECCION C.I.C 6,00 6 1,00
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 38,00 14 2,71
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 1,00 1 1,00
231010215 DIRECCION DE CULTURA 10,00 10 1,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 3,00 3 1,00
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 1,00 1 1,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 8,00 6 1,33
231010209 DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS 3,00 3 1,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 1,00 1 1,00
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 3,00 3 1,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 29,00 10 2,90
231010165 DIV. CENTROS DE SALUD 2,00 1 2,00
231010406 DIV. JARDINES Y ESCUELAS 1,00 1 1,00
231010151 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIOS Y MOBILIARIO URB 1,00 1 1,00
231010307 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 1,00 1 1,00
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 1,00 1 1,00
231010349 DIV. TALLERES 11,00 4 2,75
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 9,00 9 1,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 1,00 1 1,00
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 4,00 3 1,33
231010330 DPTO. CEMENTERIO 12,00 4 3,00
231010218 DPTO. CULTURA 3,00 3 1,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 305.210,00 18 16.956,11
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 3,00 3 1,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 34,00 14 2,43
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 2,00 2 1,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 14,00 9 1,56
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 1,00 1 1,00
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 5,00 2 2,50
231010464 DPTO. REDES 1,00 1 1,00
231010485 DPTO. TALLERES 2,00 2 1,00
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 3,00 3 1,00
231010555 JARDIN MI CASITA 3,00 3 1,00
231010557 JARDIN PELUSIN 6,00 4 1,50
231010558 JARDIN SIRIRI 117,00 6 19,50
231010560 JARDIN TUITTI 189,00 7 27,00
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 1,00 1 1,00
231010155 SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS 1,00 1 1,00
231010537 SECC. OFICINA DE INFORMES - DPTO. TURISMO 1,00 1 1,00
231010381 SECC. PARQUE AUTOMOTOR - DIV. TALLERES 1,00 1 1,00
231010375 SECC. PLANTA ASFALTICA 1,00 1 1,00
231010132 SECC. RED CLOACAS 1,00 1 1,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 5,00 5 1,00
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 3.786,51 14 270,47
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 8,00 7 1,14
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 19,00 10 1,90
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 1,00 1 1,00
Información del Reporte
Código R212
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
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