Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
231010473 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4,00 |
3 |
1,33 |
|
|
231010474 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
|
231010475 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
430,60 |
80 |
5,38 |
|
|
231010119 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
3,00 |
2 |
1,50 |
|
|
231010181 |
DIRECCION C.I.C |
2,00 |
2 |
1,00 |
|
|
231010176 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
15,00 |
4 |
3,75 |
|
|
231010215 |
DIRECCION DE CULTURA |
30,40 |
2 |
15,20 |
|
|
231010105 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
|
231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
97,00 |
9 |
10,78 |
|
|
231010394 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
5,00 |
3 |
1,67 |
|
|
231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
435,20 |
37 |
11,76 |
|
|
231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
8,00 |
3 |
2,67 |
|
|
231010272 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
5,00 |
1 |
5,00 |
|
|
231010152 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
10,00 |
3 |
3,33 |
|
|
231010352 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
6,00 |
1 |
6,00 |
|
|
231010349 |
DIV. TALLERES |
658,00 |
141 |
4,67 |
|
|
231010136 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
231010244 |
DIV. TRANSITO |
28,00 |
5 |
5,60 |
|
|
231010489 |
DIV. TURISMO |
33,13 |
5 |
6,63 |
|
|
231010118 |
DIVISION RECOLECCION |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
231010331 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
5,00 |
1 |
5,00 |
|
|
231010164 |
DPTO. A.P.S. |
1.004,00 |
3 |
334,67 |
|
|
231010273 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
2,00 |
2 |
1,00 |
|
|
231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
4,00 |
2 |
2,00 |
|
|
231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
224,01 |
25 |
8,96 |
|
|
231010511 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
37,00 |
19 |
1,95 |
|
|
231010514 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
166,00 |
28 |
5,93 |
|
|
231010149 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
39,00 |
7 |
5,57 |
|
|
231010549 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
3,00 |
2 |
1,50 |
|
|
231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
140,00 |
6 |
23,33 |
|
|
231010289 |
DPTO. LEGISLACION |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
231010495 |
DPTO. MAYORDOMIA |
25,00 |
1 |
25,00 |
|
|
231010240 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
231010464 |
DPTO. REDES |
87,40 |
29 |
3,01 |
|
|
231010299 |
DPTO. SUMINISTROS |
4,00 |
2 |
2,00 |
|
|
231010557 |
JARDIN PELUSIN |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
|
231010375 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
345,00 |
10 |
34,50 |
|
|
231010389 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
4.246,36 |
6 |
707,73 |
|
|
231010201 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
6,00 |
2 |
3,00 |
|
|
231010156 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
14,00 |
8 |
1,75 |
|
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Información del Reporte |
Código |
R212 |
Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
Dependencia responsable |
Departamento Informática |
Frecuencia de actualización |
Diario |
Fecha última actualización |
2024-11-23 |
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