Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
231010562 |
BANCO PELAY |
16,00 |
7 |
2,29 |
 |
 |
231010473 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
139.809,00 |
28 |
4.993,18 |
 |
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231010475 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
5,00 |
5 |
1,00 |
 |
 |
231010119 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
194,00 |
18 |
10,78 |
 |
 |
231010181 |
DIRECCION C.I.C |
5,00 |
5 |
1,00 |
 |
 |
231010176 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
55,00 |
19 |
2,89 |
 |
 |
231010477 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
2,00 |
2 |
1,00 |
 |
 |
231010215 |
DIRECCION DE CULTURA |
15,00 |
11 |
1,36 |
 |
 |
231010295 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
9,00 |
7 |
1,29 |
 |
 |
231010239 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
1,00 |
1 |
1,00 |
 |
 |
231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
15,00 |
6 |
2,50 |
 |
 |
231010209 |
DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS |
6,00 |
6 |
1,00 |
 |
 |
231010341 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
1,00 |
1 |
1,00 |
 |
 |
231010336 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
1,00 |
1 |
1,00 |
 |
 |
231010338 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
6,00 |
6 |
1,00 |
 |
 |
231010337 |
DIV. BANCO PELAY |
18,00 |
7 |
2,57 |
 |
 |
231010221 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
1,00 |
1 |
1,00 |
 |
 |
231010442 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
97,00 |
9 |
10,78 |
 |
 |
231010349 |
DIV. TALLERES |
22,00 |
10 |
2,20 |
 |
 |
231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
11,00 |
11 |
1,00 |
 |
 |
231010118 |
DIVISION RECOLECCION |
1,00 |
1 |
1,00 |
 |
 |
231010273 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
7,00 |
6 |
1,17 |
 |
 |
231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
19,00 |
7 |
2,71 |
 |
 |
231010218 |
DPTO. CULTURA |
3,00 |
3 |
1,00 |
 |
 |
231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
305.222,00 |
30 |
10.174,07 |
 |
 |
231010511 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
8,00 |
8 |
1,00 |
 |
 |
231010149 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
39,00 |
20 |
1,95 |
 |
 |
231010145 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
2,00 |
1 |
2,00 |
 |
 |
231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
12,00 |
11 |
1,09 |
 |
 |
231010311 |
DPTO. INFORMATICA |
1,00 |
1 |
1,00 |
 |
 |
231010333 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
128,00 |
16 |
8,00 |
 |
 |
231010485 |
DPTO. TALLERES |
2,00 |
2 |
1,00 |
 |
 |
231010212 |
DPTO. TURISMO |
1,00 |
1 |
1,00 |
 |
 |
231010553 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
6,00 |
6 |
1,00 |
 |
 |
231010424 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
4,00 |
4 |
1,00 |
 |
 |
231010555 |
JARDIN MI CASITA |
5,00 |
5 |
1,00 |
 |
 |
231010557 |
JARDIN PELUSIN |
12,00 |
9 |
1,33 |
 |
 |
231010558 |
JARDIN SIRIRI |
7,00 |
7 |
1,00 |
 |
 |
231010560 |
JARDIN TUITTI |
6,00 |
6 |
1,00 |
 |
 |
231010537 |
SECC. OFICINA DE INFORMES - DPTO. TURISMO |
1,00 |
1 |
1,00 |
 |
 |
231010375 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
1,00 |
1 |
1,00 |
 |
 |
231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
7,00 |
6 |
1,17 |
 |
 |
231010389 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
5.007,21 |
20 |
250,36 |
 |
 |
231010201 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
8,00 |
8 |
1,00 |
 |
 |
231010156 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
34,00 |
21 |
1,62 |
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Información del Reporte |
Código |
R212 |
Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
Dependencia responsable |
Departamento Informática |
Frecuencia de actualización |
Diario |
Fecha última actualización |
2025-06-06 |
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