Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
231010562 BANCO PELAY 16,00 7 2,29
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 139.809,00 28 4.993,18
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 5,00 5 1,00
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 194,00 18 10,78
231010181 DIRECCION C.I.C 5,00 5 1,00
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 55,00 19 2,89
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 2,00 2 1,00
231010215 DIRECCION DE CULTURA 15,00 11 1,36
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 9,00 7 1,29
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 1,00 1 1,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 15,00 6 2,50
231010209 DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS 6,00 6 1,00
231010341 DIV. ALUMBRADO PUBLICO 1,00 1 1,00
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 1,00 1 1,00
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 6,00 6 1,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 18,00 7 2,57
231010221 DIV. COORD. DE MUSEOS 1,00 1 1,00
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 97,00 9 10,78
231010349 DIV. TALLERES 22,00 10 2,20
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 11,00 11 1,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 1,00 1 1,00
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 7,00 6 1,17
231010330 DPTO. CEMENTERIO 19,00 7 2,71
231010218 DPTO. CULTURA 3,00 3 1,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 305.222,00 30 10.174,07
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 8,00 8 1,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 39,00 20 1,95
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 2,00 1 2,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 12,00 11 1,09
231010311 DPTO. INFORMATICA 1,00 1 1,00
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 128,00 16 8,00
231010485 DPTO. TALLERES 2,00 2 1,00
231010212 DPTO. TURISMO 1,00 1 1,00
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 6,00 6 1,00
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 4,00 4 1,00
231010555 JARDIN MI CASITA 5,00 5 1,00
231010557 JARDIN PELUSIN 12,00 9 1,33
231010558 JARDIN SIRIRI 7,00 7 1,00
231010560 JARDIN TUITTI 6,00 6 1,00
231010537 SECC. OFICINA DE INFORMES - DPTO. TURISMO 1,00 1 1,00
231010375 SECC. PLANTA ASFALTICA 1,00 1 1,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 7,00 6 1,17
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 5.007,21 20 250,36
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 8,00 8 1,00
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 34,00 21 1,62
Información del Reporte
Código R212
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados