Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 64,00 2 32,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 1.811.466,00 16 113.216,63
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 20,00 1 20,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 423,00 7 60,43
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 60,00 1 60,00
231010181 DIRECCION C.I.C 190,00 6 31,67
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 967,00 5 193,40
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 45,00 1 45,00
231010215 DIRECCION DE CULTURA 659,00 10 65,90
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 8,00 1 8,00
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 10,00 3 3,33
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 8,00 1 8,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 513,00 12 42,75
231010220 DIV. ARCHIVO HISTORICO 4,00 1 4,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 150,00 5 30,00
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 371,00 2 185,50
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 336,00 8 42,00
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 469,00 1 469,00
231010349 DIV. TALLERES 14,00 1 14,00
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 6,00 1 6,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 9,00 2 4,50
231010244 DIV. TRANSITO 47,00 2 23,50
231010489 DIV. TURISMO 13,00 1 13,00
231010164 DPTO. A.P.S. 100,00 1 100,00
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 87,00 1 87,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 4,00 2 2,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1.491,00 21 71,00
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 3,00 2 1,50
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 4,00 1 4,00
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 8,00 1 8,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 34.687,00 73 475,16
231010311 DPTO. INFORMATICA 58,00 5 11,60
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 61,00 2 30,50
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 287,00 3 95,67
231010264 DPTO. PERSONAL 63,00 4 15,75
231010464 DPTO. REDES 543,00 10 54,30
231010299 DPTO. SUMINISTROS 7,00 3 2,33
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 5,00 1 5,00
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 306,00 11 27,82
231010555 JARDIN MI CASITA 114,00 4 28,50
231010557 JARDIN PELUSIN 140,00 1 140,00
231010558 JARDIN SIRIRI 1,00 1 1,00
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 1,00 1 1,00
231010385 SECC. RIEGO 160,00 1 160,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 936,50 27 34,69
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 10,00 1 10,00
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 3.262,00 5 652,40
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 281,00 7 40,14
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 38,00 1 38,00
Información del Reporte
Código R212
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
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