Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 468.709,00 1 468.709,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 40,00 1 40,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 30,00 2 15,00
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 20,00 1 20,00
231010181 DIRECCION C.I.C 79,00 3 26,33
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 146,00 4 36,50
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 6,00 1 6,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 10,00 2 5,00
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 22,00 2 11,00
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 113,00 7 16,14
231010211 DIRECCION DE TURISMO 717,00 8 89,63
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 19,00 3 6,33
231010454 DIV. AREAS VERDES 32,00 1 32,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 9,00 1 9,00
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 40,00 7 5,71
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 2,00 2 1,00
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 11,00 1 11,00
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 86,00 4 21,50
231010349 DIV. TALLERES 68,00 3 22,67
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 96,00 3 32,00
231010244 DIV. TRANSITO 35,00 1 35,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 559,00 7 79,86
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 80,00 1 80,00
231010164 DPTO. A.P.S. 60,00 2 30,00
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 6,00 2 3,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 68,00 4 17,00
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 8,00 1 8,00
231010585 DPTO. CONTADURIA 2,00 1 2,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 41,00 2 20,50
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 16,00 1 16,00
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 9,00 1 9,00
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 8,00 1 8,00
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 593,00 24 24,71
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 10,00 1 10,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 8,00 1 8,00
231010464 DPTO. REDES 39,00 1 39,00
231010299 DPTO. SUMINISTROS 3,00 2 1,50
231010449 DPTO. TESORERIA 2,00 1 2,00
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 12,00 1 12,00
231010555 JARDIN MI CASITA 32,00 1 32,00
231010556 JARDIN PASTORCITO 10,00 1 10,00
231010557 JARDIN PELUSIN 28,00 2 14,00
231010558 JARDIN SIRIRI 12,00 1 12,00
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 10,00 1 10,00
231010560 JARDIN TUITTI 25,00 2 12,50
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 9,00 1 9,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 166,00 6 27,67
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 242,00 3 80,67
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 4,00 2 2,00
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 40,00 2 20,00
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 24,00 3 8,00
Información del Reporte
Código R212
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-09

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
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