Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 4,00 2 2,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 92,00 4 23,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 380,00 13 29,23
231010181 DIRECCION C.I.C 36,00 2 18,00
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 101,00 4 25,25
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 1,00 1 1,00
231010215 DIRECCION DE CULTURA 5,00 2 2,50
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 2,00 1 2,00
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 3,00 1 3,00
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 89,00 7 12,71
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 55,00 3 18,33
231010211 DIRECCION DE TURISMO 302,00 13 23,23
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 2,00 1 2,00
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 7,00 2 3,50
231010454 DIV. AREAS VERDES 96,00 2 48,00
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 10,00 1 10,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 63,00 2 31,50
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 4,00 1 4,00
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 9,00 4 2,25
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 51,00 8 6,38
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 333,00 5 66,60
231010116 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS 1,00 1 1,00
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 9,00 4 2,25
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 135,00 6 22,50
231010349 DIV. TALLERES 132,00 8 16,50
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 49,00 7 7,00
231010244 DIV. TRANSITO 91,00 4 22,75
231010118 DIVISION RECOLECCION 3.801,00 20 190,05
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 276,00 4 69,00
231010164 DPTO. A.P.S. 16,00 1 16,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 193,00 11 17,55
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 114,00 8 14,25
231010599 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 1,00 1 1,00
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 1,00 1 1,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 55,00 4 13,75
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 48,00 2 24,00
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 102,00 4 25,50
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 103,00 2 51,50
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 10,00 2 5,00
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 19,00 2 9,50
231010464 DPTO. REDES 483,00 17 28,41
231010375 SECC. PLANTA ASFALTICA 4,00 1 4,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 275,00 18 15,28
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 290,00 8 36,25
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 31,00 5 6,20
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 1,00 1 1,00
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 22,00 1 22,00
Información del Reporte
Código R212
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
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