Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 26,00 6 4,33
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 302,12 14 21,58
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 8,00 2 4,00
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 5,00 3 1,67
231010181 DIRECCION C.I.C 1,00 1 1,00
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 1,00 1 1,00
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 92,00 4 23,00
231010215 DIRECCION DE CULTURA 4,00 1 4,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 204,00 3 68,00
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 1,00 1 1,00
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 12,00 5 2,40
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 5,00 4 1,25
231010211 DIRECCION DE TURISMO 21,00 3 7,00
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 1,00 1 1,00
231010490 DIV. AERODROMO 10,00 2 5,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 32,00 12 2,67
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 20,00 1 20,00
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 223,50 8 27,94
231010615 DIV. MAYORDOMIA 34,00 2 17,00
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 1,00 1 1,00
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 11,00 3 3,67
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 79,00 10 7,90
231010349 DIV. TALLERES 1.099,28 367 3,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 20,00 1 20,00
231010244 DIV. TRANSITO 5,00 4 1,25
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 25,00 1 25,00
231010164 DPTO. A.P.S. 1,00 1 1,00
231010335 DPTO. CATASTRO 7,00 2 3,50
231010330 DPTO. CEMENTERIO 8,00 3 2,67
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 35,40 6 5,90
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 17,00 5 3,40
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 6,00 4 1,50
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 81,00 11 7,36
231010311 DPTO. INFORMATICA 4,00 2 2,00
231010464 DPTO. REDES 127,00 23 5,52
231010555 JARDIN MI CASITA 3,00 1 3,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 4,00 1 4,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 93,00 17 5,47
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 22,00 5 4,40
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 31,00 2 15,50
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 3,00 1 3,00
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 2,00 2 1,00
Información del Reporte
Código R212
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados