Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 5,00 2 2,50
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 6,25 5 1,25
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 13,00 6 2,17
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 4,00 2 2,00
231010181 DIRECCION C.I.C 4,00 2 2,00
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 32,00 3 10,67
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 22,00 4 5,50
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 8,00 5 1,60
231010211 DIRECCION DE TURISMO 38,00 8 4,75
231010277 DIRECCION O.M.I.C 1,00 1 1,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 27,00 9 3,00
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 3,00 1 3,00
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 4,00 1 4,00
231010615 DIV. MAYORDOMIA 38,00 5 7,60
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 1,00 1 1,00
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 1,00 1 1,00
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 9,00 6 1,50
231010349 DIV. TALLERES 883,01 281 3,14
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 3,00 1 3,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 4,00 1 4,00
231010244 DIV. TRANSITO 15,00 8 1,88
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 8,00 2 4,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 15,00 4 3,75
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 4,68 4 1,17
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 3,00 2 1,50
231010335 DPTO. CATASTRO 2,00 2 1,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 3,00 3 1,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 50,00 8 6,25
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 2,00 1 2,00
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 2,00 1 2,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 18,00 3 6,00
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 1,00 1 1,00
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 2,00 2 1,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 118,00 19 6,21
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 33,00 1 33,00
231010481 DPTO. ICEAM 25,00 1 25,00
231010311 DPTO. INFORMATICA 4,00 1 4,00
231010284 DPTO. JURIDICO 1,00 1 1,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 5,00 1 5,00
231010464 DPTO. REDES 91,35 17 5,37
231010485 DPTO. TALLERES 4,00 2 2,00
231010449 DPTO. TESORERIA 2,00 1 2,00
231010557 JARDIN PELUSIN 1,00 1 1,00
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 1,00 1 1,00
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 156,00 3 52,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 76,00 15 5,07
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 6,00 2 3,00
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 3,00 2 1,50
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 11,00 8 1,38
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 80.523,97 2 40.261,99
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 1,00 1 1,00
Información del Reporte
Código R212
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
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