Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
231010562 BANCO PELAY 1,00 1 1,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 23,00 14 1,64
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 2.480.001,00 2 1.240.000,50
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 2.207.274,21 21 105.108,30
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 378,00 37 10,22
231010181 DIRECCION C.I.C 1,00 1 1,00
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 27,00 12 2,25
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 1,00 1 1,00
231010215 DIRECCION DE CULTURA 5,00 4 1,25
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 30,00 10 3,00
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 1,00 1 1,00
231010479 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 1,00 1 1,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 14,00 3 4,67
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 1,00 1 1,00
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2,00 2 1,00
231010490 DIV. AERODROMO 1,00 1 1,00
231010341 DIV. ALUMBRADO PUBLICO 1,00 1 1,00
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 1,00 1 1,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 12,00 5 2,40
231010165 DIV. CENTROS DE SALUD 1,00 1 1,00
231010221 DIV. COORD. DE MUSEOS 1,00 1 1,00
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 3,00 1 3,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 3,00 3 1,00
231010244 DIV. TRANSITO 1,00 1 1,00
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 2,00 1 2,00
231010164 DPTO. A.P.S. 1,00 1 1,00
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 1,00 1 1,00
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 1,00 1 1,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 17,00 17 1,00
231010205 DPTO. DEPORTES 1,00 1 1,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 762,00 48 15,88
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 154,00 37 4,16
231010464 DPTO. REDES 3,00 3 1,00
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 12,00 10 1,20
231010449 DPTO. TESORERIA 4,00 3 1,33
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 1,00 1 1,00
231010556 JARDIN PASTORCITO 1,00 1 1,00
231010557 JARDIN PELUSIN 2,00 1 2,00
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 7,00 1 7,00
231010560 JARDIN TUITTI 1,00 1 1,00
231010366 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO 1,00 1 1,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 20.024.094,71 40 500.602,37
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 55,00 20 2,75
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 44,00 27 1,63
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 4.370,96 28 156,11
Información del Reporte
Código R212
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-08-31

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados