Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 18.500.812,00 4 4.625.203,00
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 219,00 4 54,75
231010181 DIRECCION C.I.C 32,00 3 10,67
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 1.021,00 15 68,07
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 326,00 6 54,33
231010215 DIRECCION DE CULTURA 90,00 10 9,00
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 2,00 1 2,00
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 108,00 3 36,00
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 25,00 3 8,33
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 96,00 5 19,20
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 9,00 4 2,25
231010211 DIRECCION DE TURISMO 211,00 10 21,10
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 13,00 2 6,50
231010490 DIV. AERODROMO 95,00 3 31,67
231010455 DIV. ARBOLADO 50,00 1 50,00
231010417 DIV. DESARROLLO COMUNITARIO 3,00 1 3,00
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 10,00 1 10,00
231010615 DIV. MAYORDOMIA 559,00 11 50,82
231010619 DIV. PLANTA ASFALTICA 31,00 2 15,50
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 5,00 1 5,00
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 186,00 4 46,50
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 6,00 1 6,00
231010349 DIV. TALLERES 7,00 4 1,75
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 150,00 7 21,43
231010244 DIV. TRANSITO 15,00 3 5,00
231010600 DIVISION DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 4,50 1 4,50
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 34,00 4 8,50
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 126,00 4 31,50
231010164 DPTO. A.P.S. 39,00 3 13,00
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 4,00 1 4,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 187,00 2 93,50
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 322,00 8 40,25
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 2,00 1 2,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 67,00 10 6,70
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 620,00 5 124,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 521,00 12 43,42
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 5,00 1 5,00
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 48,00 3 16,00
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 24,00 1 24,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 27.130,00 81 334,94
231010481 DPTO. ICEAM 6,00 1 6,00
231010311 DPTO. INFORMATICA 3,00 1 3,00
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 10,00 2 5,00
231010464 DPTO. REDES 1.415,00 21 67,38
231010299 DPTO. SUMINISTROS 3,00 1 3,00
231010631 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 42,00 2 21,00
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 6,00 1 6,00
231010555 JARDIN MI CASITA 37,00 1 37,00
231010557 JARDIN PELUSIN 4,00 1 4,00
231010560 JARDIN TUITTI 8,00 1 8,00
231010377 SECC. CARPINTERIA 1,00 1 1,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 733,00 28 26,18
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 26,00 2 13,00
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 782,00 15 52,13
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 10,00 1 10,00
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 23,00 3 7,67
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 12,00 3 4,00
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 35,00 2 17,50
Información del Reporte
Código R212
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
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