Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 35.000.102,00 3 11.666.700,67
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 219,00 3 73,00
231010181 DIRECCION C.I.C 32,00 3 10,67
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 672,00 11 61,09
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 21,00 5 4,20
231010215 DIRECCION DE CULTURA 90,00 8 11,25
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 2,00 1 2,00
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 111,00 3 37,00
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 25,00 3 8,33
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 96,00 4 24,00
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 7,00 3 2,33
231010211 DIRECCION DE TURISMO 221,00 6 36,83
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 13,00 1 13,00
231010490 DIV. AERODROMO 95,00 2 47,50
231010455 DIV. ARBOLADO 50,00 1 50,00
231010417 DIV. DESARROLLO COMUNITARIO 3,00 1 3,00
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 10,00 1 10,00
231010615 DIV. MAYORDOMIA 538,00 8 67,25
231010619 DIV. PLANTA ASFALTICA 31,00 1 31,00
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 5,00 1 5,00
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 186,00 2 93,00
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 6,00 1 6,00
231010349 DIV. TALLERES 7,00 4 1,75
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 150,00 6 25,00
231010244 DIV. TRANSITO 15,00 3 5,00
231010600 DIVISION DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 4,50 1 4,50
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 34,00 4 8,50
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 171,00 2 85,50
231010164 DPTO. A.P.S. 39,00 3 13,00
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 4,00 1 4,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 219,00 2 109,50
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 322,00 4 80,50
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 2,00 1 2,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 68,00 10 6,80
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 620,00 4 155,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 521,00 5 104,20
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 5,00 1 5,00
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 39,00 2 19,50
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 24,00 1 24,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 18.486,00 47 393,32
231010481 DPTO. ICEAM 6,00 1 6,00
231010311 DPTO. INFORMATICA 3,00 1 3,00
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 10,00 2 5,00
231010464 DPTO. REDES 141,00 14 10,07
231010299 DPTO. SUMINISTROS 3,00 1 3,00
231010631 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 42,00 1 42,00
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 6,00 1 6,00
231010555 JARDIN MI CASITA 37,00 1 37,00
231010557 JARDIN PELUSIN 4,00 1 4,00
231010560 JARDIN TUITTI 8,00 1 8,00
231010377 SECC. CARPINTERIA 1,00 1 1,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 732,00 25 29,28
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 93,00 2 46,50
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 817,00 14 58,36
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 10,00 1 10,00
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 23,00 3 7,67
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 12,00 2 6,00
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 2,00 1 2,00
Información del Reporte
Código R186
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-05

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
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