Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Años |
231010473 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
76,00 |
2 |
38,00 |
 |
231010475 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4,00 |
1 |
4,00 |
 |
231010119 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
750,00 |
9 |
83,33 |
 |
231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
32,00 |
1 |
32,00 |
 |
231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
42,00 |
2 |
21,00 |
 |
231010349 |
DIV. TALLERES |
61,00 |
5 |
12,20 |
 |
231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
12,00 |
2 |
6,00 |
 |
2111726 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
1,00 |
1 |
1,00 |
 |
231010331 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
88,00 |
3 |
29,33 |
 |
231010273 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
2,00 |
1 |
2,00 |
 |
231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
441,00 |
21 |
21,00 |
 |
231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
57,00 |
2 |
28,50 |
 |
231010514 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
16,00 |
1 |
16,00 |
 |
231010149 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
77,00 |
5 |
15,40 |
 |
231010145 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
46,00 |
4 |
11,50 |
 |
231010465 |
DPTO. EDUCACION |
3,00 |
1 |
3,00 |
 |
231010262 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
142,00 |
5 |
28,40 |
 |
231010464 |
DPTO. REDES |
257,00 |
17 |
15,12 |
 |
231010555 |
JARDIN MI CASITA |
1,00 |
1 |
1,00 |
 |
231010558 |
JARDIN SIRIRI |
2,00 |
1 |
2,00 |
 |
231010466 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE |
159,00 |
11 |
14,45 |
 |
231010469 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
4,00 |
2 |
2,00 |
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Información del Reporte |
Código |
R72 |
Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros, Insumos Y Áreas |
Dependencia responsable |
Departamento Informática |
Frecuencia de actualización |
Diario |
Fecha última actualización |
2025-06-05 |
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