Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Insumos Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Años
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 27,00 1 27,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 40,00 1 40,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 232,00 6 38,67
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 80,00 2 40,00
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 2,00 1 2,00
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 2,00 1 2,00
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 18,00 2 9,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 21,00 3 7,00
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 38,00 4 9,50
231010454 DIV. AREAS VERDES 113,00 4 28,25
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 34,00 2 17,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 15,00 3 5,00
231010348 DIV. CONSERVACION Y OBRAS POR ADMINISTRACION 2,00 1 2,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 87,00 5 17,40
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 67,00 4 16,75
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 154,00 5 30,80
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 10,00 1 10,00
231010139 DIV. POTABILIZACION 67,00 3 22,33
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 65,00 4 16,25
231010349 DIV. TALLERES 43,00 5 8,60
231010118 DIVISION RECOLECCION 368,00 4 92,00
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 196,00 4 49,00
231010164 DPTO. A.P.S. 4,00 1 4,00
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 5,00 1 5,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 132,00 9 14,67
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 113,00 5 22,60
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 1,00 1 1,00
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 20,00 1 20,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 72,00 9 8,00
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 37,00 6 6,17
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 8,00 2 4,00
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 127,00 7 18,14
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 2,00 1 2,00
231010464 DPTO. REDES 262,00 16 16,38
231010299 DPTO. SUMINISTROS 1,00 1 1,00
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 14,00 2 7,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 1,00 1 1,00
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 292,00 19 15,37
231010132 SECC. RED CLOACAS 16,00 1 16,00
231010127 SECC. RED DE AGUA 24,00 1 24,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 42,00 2 21,00
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 6,00 1 6,00
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 45,00 2 22,50
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 10,00 2 5,00
231010319 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL 1,00 1 1,00
Información del Reporte
Código R207
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Insumos Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-21

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
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