Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Insumos Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Años
2111707 C.A.M.E.R. 1,00 1 1,00
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 1,00 1 1,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 29,00 3 9,67
231010181 DIRECCION C.I.C 7,00 3 2,33
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 12,00 2 6,00
231010215 DIRECCION DE CULTURA 12,00 3 4,00
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 2,00 1 2,00
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 1,00 1 1,00
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 1,00 1 1,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 8,00 3 2,67
231010277 DIRECCION O.M.I.C 1,00 1 1,00
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 1,00 1 1,00
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 3,00 2 1,50
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 7,00 2 3,50
231010401 DIV. LINEA 102 1,00 1 1,00
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 1,00 1 1,00
231010615 DIV. MAYORDOMIA 7,00 2 3,50
231010619 DIV. PLANTA ASFALTICA 1,00 1 1,00
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 3,00 1 3,00
231010349 DIV. TALLERES 4,00 3 1,33
231010244 DIV. TRANSITO 1,00 1 1,00
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 1,00 1 1,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 6,00 1 6,00
231010164 DPTO. A.P.S. 7,00 4 1,75
231010330 DPTO. CEMENTERIO 29,00 5 5,80
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 10,00 1 10,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 16,00 7 2,29
231010506 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO 2,00 1 2,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 245,00 21 11,67
231010284 DPTO. JURIDICO 1,00 1 1,00
231010264 DPTO. PERSONAL 2,00 1 2,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 7,00 4 1,75
231010464 DPTO. REDES 9,00 3 3,00
231010299 DPTO. SUMINISTROS 1,00 1 1,00
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 11,00 4 2,75
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 2,00 1 2,00
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 16,00 2 8,00
231010555 JARDIN MI CASITA 2,00 2 1,00
231010557 JARDIN PELUSIN 2,00 2 1,00
231010558 JARDIN SIRIRI 1,00 1 1,00
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 1,00 1 1,00
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 5,00 3 1,67
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 31,55 4 7,89
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 1,00 1 1,00
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 182,00 2 91,00
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 2,00 2 1,00
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 41,00 6 6,83
Información del Reporte
Código R207
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Insumos Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-09

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados