Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros, Insumos Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Años
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 114,00 3 38,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 101,00 2 50,50
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 100,00 1 100,00
231010181 DIRECCION C.I.C 47,00 4 11,75
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 345,00 11 31,36
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 224,00 3 74,67
231010215 DIRECCION DE CULTURA 63,00 8 7,88
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 10,00 1 10,00
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 13,00 5 2,60
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 9,00 2 4,50
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 9,00 3 3,00
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 12,00 2 6,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 85,00 5 17,00
231010490 DIV. AERODROMO 40,00 1 40,00
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 10,00 1 10,00
231010417 DIV. DESARROLLO COMUNITARIO 3,00 1 3,00
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 2,00 1 2,00
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 30,00 3 10,00
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 10,00 1 10,00
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 10,00 1 10,00
231010615 DIV. MAYORDOMIA 137,00 9 15,22
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 5,00 1 5,00
231010139 DIV. POTABILIZACION 15,00 3 5,00
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 1,00 1 1,00
231010349 DIV. TALLERES 3,00 3 1,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 14,00 2 7,00
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 60,00 9 6,67
231010588 DIVISION SUELDOS 4,00 1 4,00
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 22,00 2 11,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 21,00 3 7,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 9,00 3 3,00
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 12,00 1 12,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 511,00 8 63,88
231010464 DPTO. REDES 26,00 3 8,67
231010299 DPTO. SUMINISTROS 25,00 1 25,00
231010630 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS 313,00 8 39,13
231010631 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 2,00 1 2,00
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 3,00 1 3,00
231010555 JARDIN MI CASITA 7,00 1 7,00
231010557 JARDIN PELUSIN 10,00 2 5,00
231010560 JARDIN TUITTI 3,00 1 3,00
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 8,00 1 8,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 360,00 24 15,00
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 183,00 15 12,20
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 6,00 1 6,00
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 8,00 2 4,00
Información del Reporte
Código R72
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros, Insumos Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
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