Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Insumos Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Años
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 1.100,00 3 366,67
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 180,00 2 90,00
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 10,00 1 10,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 2.250,00 4 562,50
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 2.220,00 4 555,00
231010215 DIRECCION DE CULTURA 70,00 1 70,00
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 1.851,00 6 308,50
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 1.897,00 2 948,50
231010211 DIRECCION DE TURISMO 150,00 2 75,00
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 300,00 1 300,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 520,00 2 260,00
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 1.500,00 2 750,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 200,00 1 200,00
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 30,00 1 30,00
231010615 DIV. MAYORDOMIA 100,00 2 50,00
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 1.401,00 4 350,25
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 1.600,00 1 1.600,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 200,00 1 200,00
2111726 DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN 500,00 1 500,00
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 90,00 2 45,00
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 800,00 2 400,00
231010164 DPTO. A.P.S. 50,00 1 50,00
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 1,00 1 1,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 12.975,00 21 617,86
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 4.500,00 3 1.500,00
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 100,00 1 100,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 1.200,00 2 600,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 1.500,00 6 250,00
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 820,00 1 820,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 150,00 1 150,00
231010464 DPTO. REDES 24.800,00 31 800,00
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 500,00 1 500,00
231010631 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 300,00 1 300,00
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 30,00 1 30,00
231010560 JARDIN TUITTI 600,00 2 300,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 956,00 5 191,20
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 4.200,00 2 2.100,00
231010132 SECC. RED CLOACAS 500,00 1 500,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 1.350,00 4 337,50
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 2.740,00 6 456,67
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 2.000,00 1 2.000,00
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 11.224,00 7 1.603,43
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 20,00 1 20,00
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 50,00 1 50,00
Información del Reporte
Código R207
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Insumos Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
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